Faktúra 2220751
Dátum vyhotovenia: 13.10.2022
Faktúra doručená: 14.10.2022
Číslo objednávky: 471/2/Fe/10/2022
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB (IL), 301.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
362,03 EUR
ceny sú vrátane DPH