Faktúra 2220812
Dátum vyhotovenia: 1.11.2022
Faktúra doručená: 8.11.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 10/22, 350.02 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 10/22 -zrážka zamestnanci, 47.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
397,85 EUR
ceny sú vrátane DPH