Faktúra 2220824
Dátum vyhotovenia: 4.11.2022
Faktúra doručená: 4.11.2022
Číslo objednávky: 515/2/Su/10/2022
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 358.98 EUR
Názov položky:
Zvárací materiál, 143.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,40 EUR
ceny sú vrátane DPH