Faktúra 2220835
Dátum vyhotovenia: 15.11.2022
Faktúra doručená: 16.11.2022
Číslo objednávky: 543/2/Za/11/2022
Číslo zmluvy: 94/4/2022
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúce zmesi (vozidlá), 792.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
950,82 EUR
ceny sú vrátane DPH