Faktúra 2220852
Dátum vyhotovenia: 4.11.2022
Faktúra doručená: 14.11.2022
Číslo objednávky: 530/2/Fe/11/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.III/1922), 569.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
569,40 EUR
ceny sú vrátane DPH