Faktúra 2220873
Dátum vyhotovenia: 24.11.2022
Faktúra doručená: 28.11.2022
Číslo objednávky: 571/2/Su/11/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (TN055GY, radlice), 61.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,63 EUR
ceny sú vrátane DPH