Faktúra 2230248
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            27.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            2.5.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            162/2/Kš/04/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
                Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Cement (mosty, DZ)), 173.6 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    208,32 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH