Faktúra 2230286
Dátum vyhotovenia: 3.5.2023
Faktúra doručená: 9.5.2023
Číslo objednávky: 170/2/Za/04/2023
Číslo zmluvy: 111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 940 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 128,00 EUR
ceny sú vrátane DPH