Faktúra 2230294
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            9.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            12.5.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                17/4/2008
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
                Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            El.energia ČSV Beluša/Hloža 3/23, 111.17 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    111,17 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH