Faktúra 2230591
Dátum vyhotovenia: 16.8.2023
Faktúra doručená: 24.8.2023
Číslo objednávky: 366/2/Fe/08/2023
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 372 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,00 EUR
ceny sú vrátane DPH