Faktúra 2230619
Dátum vyhotovenia: 25.8.2023
Faktúra doručená: 30.8.2023
Číslo objednávky: 352/2/Su/08/2023
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá c.III/1912, III/1942 (poistné udalosti), 2244 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 244,00 EUR
ceny sú vrátane DPH