Faktúra 2230651
Dátum vyhotovenia: 11.9.2023
Faktúra doručená: 13.9.2023
Číslo objednávky: 398/2/Fe/09/2023
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (220,26t; IL), 3658.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 658,07 EUR
ceny sú vrátane DPH