Faktúra 2230682
Dátum vyhotovenia: 29.9.2023
Faktúra doručená: 2.10.2023
Číslo objednávky: 419/2/Su/09/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most 507 Podvažie), 16.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,92 EUR
ceny sú vrátane DPH