Faktúra 2230688
Dátum vyhotovenia: 25.9.2023
Faktúra doručená: 28.9.2023
Číslo objednávky: 402/2/Št/09/2023
Číslo zmluvy: 96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (6,64t; PU), 89.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,02 EUR
ceny sú vrátane DPH