Faktúra 2230702
Dátum vyhotovenia: 27.9.2023
Faktúra doručená: 2.10.2023
Číslo objednávky: 41/4/Hr/08/2023
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (IL, PU), 40164.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48 197,16 EUR
ceny sú vrátane DPH