Faktúra 2230733
Dátum vyhotovenia: 9.10.2023
Faktúra doručená: 12.10.2023
Číslo objednávky: 41/4/Hr/08/2023
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (PB, PU), 58116.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69 739,56 EUR
ceny sú vrátane DPH