Faktúra 2230745
Dátum vyhotovenia: 16.10.2023
Faktúra doručená: 16.10.2023
Číslo objednávky: 480/2/Za/10/2023
Číslo zmluvy: 115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, duše (PB228AB, PB047AD), 1641 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 969,20 EUR
ceny sú vrátane DPH