Faktúra 2230774
Dátum vyhotovenia: 20.10.2023
Faktúra doručená: 26.10.2023
Číslo objednávky: 406/2/Kš/09/2023
Číslo zmluvy: 44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodorovné dopravné značenie -obnova priechodov N.Dubnica, 1605 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 605,00 EUR
ceny sú vrátane DPH