Faktúra 2230786
Dátum vyhotovenia: 20.10.2023
Faktúra doručená: 24.10.2023
Číslo objednávky: 507/2/Su/10/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB), 833.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
999,98 EUR
ceny sú vrátane DPH