Faktúra 2230789
Dátum vyhotovenia: 26.10.2023
Faktúra doručená: 27.10.2023
Číslo objednávky: 519/2/Fe/10/2023
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB (IL), 283.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
340,62 EUR
ceny sú vrátane DPH