Faktúra 2230866
Dátum vyhotovenia: 1.11.2023
Faktúra doručená: 20.11.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 10/23, 330.18 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 10/23 -zrážka zamestnanci, 52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
382,18 EUR
ceny sú vrátane DPH