Faktúra 2230869
Dátum vyhotovenia: 14.11.2023
Faktúra doručená: 20.11.2023
Číslo objednávky: 407/2/Kš/09/2023
Číslo zmluvy: 44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodorovné dopravné značenie c. II., III. tr., 6404.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 404,50 EUR
ceny sú vrátane DPH