Faktúra 2230922
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Faktúra doručená: 7.12.2023
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.10.-28.11.2023, 28.16 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.10.-28.11.2023, 38.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,80 EUR
ceny sú vrátane DPH