Faktúra 2230936
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Faktúra doručená: 11.12.2023
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 10/23, 277.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,82 EUR
ceny sú vrátane DPH