Faktúra 2230965
Dátum vyhotovenia: 14.12.2023
Faktúra doručená: 18.12.2023
Číslo objednávky: 549/2/Za/11/2023
Číslo zmluvy: 43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné pracovné prostriedky, 1725 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 070,00 EUR
ceny sú vrátane DPH