Faktúra 2230978
Dátum vyhotovenia: 19.12.2023
Faktúra doručená: 19.12.2023
Číslo objednávky: 606/2/Su/12/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (diel.prac.stôl), 19.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,14 EUR
ceny sú vrátane DPH