Faktúra 2240036
Dátum vyhotovenia: 24.1.2024
Faktúra doručená: 30.1.2024
Číslo objednávky: 73/Hr/12/2023
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (176,12t; IL), 29059.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34 871,76 EUR
ceny sú vrátane DPH