Faktúra 2240179
Dátum vyhotovenia: 18.3.2024
Faktúra doručená: 20.3.2024
Číslo objednávky: 105/2/Za/03/2024
Dodávateľ
MARS-Oto Meheš
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, dielen.náradie, 281.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,61 EUR
ceny sú vrátane DPH