Faktúra 2250209
Dátum vyhotovenia: 14.4.2025
Faktúra doručená: 14.4.2025
Číslo objednávky: 108/2/Fe/03/2025
Číslo zmluvy: 19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (19,02t; IL), 354.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
436,54 EUR
ceny sú vrátane DPH