Faktúra 2250289
Dátum vyhotovenia: 16.5.2025
Faktúra doručená: 29.5.2025
Číslo objednávky: 194/2/Su/05/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust c.II/507; M7179 III/1928), 98.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,16 EUR
ceny sú vrátane DPH