Faktúra 2250313
Dátum vyhotovenia: 3.6.2025
Faktúra doručená: 4.6.2025
Číslo objednávky: 206/2/Kš/5/2025
Číslo zmluvy: 39/4/2024
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvislé DZ (IVSC), 242.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,15 EUR
ceny sú vrátane DPH