Faktúra 2250388
Dátum vyhotovenia: 30.6.2025
Faktúra doručená: 2.7.2025
Číslo objednávky: 268/2/Za/06/2025
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr. 0/22P, 149.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,43 EUR
ceny sú vrátane DPH