Faktúra 2250437
Dátum vyhotovenia:
11.7.2025
Faktúra doručená:
11.7.2025
Číslo objednávky:
294/2/Su/07/2025
Číslo zmluvy:
40/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 360.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
443,61 EUR
ceny sú vrátane DPH