Faktúra 2250461
Dátum vyhotovenia: 25.7.2025
Faktúra doručená: 28.7.2025
Číslo objednávky: 309/2/Sm/07/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust c.III/1984 Podmanín), 98.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,76 EUR
ceny sú vrátane DPH