Faktúra 2250486
Dátum vyhotovenia: 29.7.2025
Faktúra doručená: 29.7.2025
Číslo objednávky: 290/2/Fe/07/2025
Číslo zmluvy: 19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (7,12t; IL), 132.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,42 EUR
ceny sú vrátane DPH