Faktúra 2250526
Dátum vyhotovenia:
18.8.2025
Faktúra doručená:
18.8.2025
Číslo objednávky:
326/2/Fe/08/2025
Číslo zmluvy:
13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (374,4t; IL), 6373.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 373,51 EUR
ceny sú vrátane DPH