Faktúra 2250534
Dátum vyhotovenia: 25.8.2025
Faktúra doručená: 25.8.2025
Číslo objednávky: 327/2/Št/08/2025
Číslo zmluvy: 13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (188,96t; PU), 3063.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 063,31 EUR
ceny sú vrátane DPH