Faktúra 2250576
Dátum vyhotovenia: 9.9.2025
Faktúra doručená: 9.9.2025
Číslo objednávky: 361/2/Sm/09/2025
Číslo zmluvy: 19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (21,46t; PB), 400.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
492,54 EUR
ceny sú vrátane DPH