Faktúra 2250585
Dátum vyhotovenia: 9.9.2025
Faktúra doručená: 9.9.2025
Číslo objednávky: 328/2/Sm/08/2025
Číslo zmluvy: 13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (53,84t; PB), 811.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
811,25 EUR
ceny sú vrátane DPH