Faktúra 2250587
Dátum vyhotovenia: 16.9.2025
Faktúra doručená: 16.9.2025
Číslo objednávky: 327/2/Št/08/2025
Číslo zmluvy: 13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (54,98t; PU), 891.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
891,31 EUR
ceny sú vrátane DPH