Faktúra 2250603
Dátum vyhotovenia:
22.9.2025
Faktúra doručená:
22.9.2025
Číslo objednávky:
328/2/Sm/08/2025
Číslo zmluvy:
13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (54,14t; PB), 815.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
815,76 EUR
ceny sú vrátane DPH