Faktúra 2250623
Dátum vyhotovenia: 30.9.2025
Faktúra doručená: 30.9.2025
Číslo objednávky: 395/2/Za/09/2025
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál, 251.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,78 EUR
ceny sú vrátane DPH