Faktúra 2250749
Dátum vyhotovenia:
14.11.2025
Faktúra doručená:
18.11.2025
Číslo objednávky:
467/2/Su/11/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1984 Podmanín), 119.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,94 EUR
ceny sú vrátane DPH