Faktúra 2260009
Dátum vyhotovenia:
19.1.2026
Faktúra doručená:
19.1.2026
Číslo objednávky:
524/2/Fe/12/2025
Číslo zmluvy:
13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (189,56t; IL), 3226.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 226,93 EUR
ceny sú vrátane DPH