Faktúra 2260010
Dátum vyhotovenia:
19.1.2026
Faktúra doručená:
19.1.2026
Číslo objednávky:
525/2/Št/12/2025
Číslo zmluvy:
13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (432,74t; PU), 7015.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 015,32 EUR
ceny sú vrátane DPH