Faktúra 2260185
Dátum vyhotovenia: 27.3.2026
Faktúra doručená: 31.3.2026
Číslo objednávky: 123/2/Su/3/2026
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 278 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,94 EUR
ceny sú vrátane DPH