Faktúra 2260247
Dátum vyhotovenia: 20.4.2026
Faktúra doručená: 22.4.2026
Číslo objednávky: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrina ČSV Beluša/Hloža 2/26, 169.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,42 EUR
ceny sú vrátane DPH