Faktúra 2260425
Dátum vyhotovenia:
1.7.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo zmluvy:
2024/1118
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 6/26, 297.54 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 6/26 -zrážka zamestnanci, 27.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,99 EUR
ceny sú vrátane DPH