Faktúra 2260440
Dátum vyhotovenia: 9.7.2026
Faktúra doručená: 9.7.2026
Číslo objednávky: 295/2/Su/7/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.II/507 Nimnica - po DN), 132.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,90 EUR
ceny sú vrátane DPH