Faktúra 2260459
Dátum vyhotovenia: 10.7.2026
Faktúra doručená: 10.7.2026
Číslo objednávky: 299/2/Ku/7/2026
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náterové hmoty (podlaha RVD), 28.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,53 EUR
ceny sú vrátane DPH